Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!

АДМИНИСТРАЦИЯ

НАТАЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 13 ноября 2019 года № 102

с. Натальино

 

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие населенных пунктов Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области»

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 года № 696
«Об утверждении государственной программы  Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Уставом Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района, администрация Натальинского муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие населенных пунктов Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области» согласно приложению.
  2. Разместить постановление на официальном сайте администрации Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района.
  3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района по ЖКХ, благоустройству и управлению муниципальной собственностью Павлова А.Н.

 

 

 

Глава Натальинского

муниципального образования                                                  А.В. Аникеев

обнародовано 15.11.2019 года

 

Приложение к постановлению

администрации Натальинского

муниципального образования

от 13.11.2019 года № 102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Комплексное развитие населенных пунктов Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Натальино

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Комплексное развитие населенных пунктов Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области»

 

 

Наименование муниципальной программы «Комплексное развитие населенных пунктов Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области»
Цели муниципальной программы — повышение уровня комплексного обустройства объектами инфраструктуры сельских поселений Натальинского муниципального образования;

— создание условий для строительства жилья в сельской местности, обеспечение подведения инженерных коммуникаций, дорог, благоустройство площадок под компактную жилищную застройку;

-повышение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой;

— реализация общественно значимых проектов благоустройства в интересах жителей Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района;

— создание комфортных условий жизнедеятельности в сельских населенных пунктах Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района;

— улучшение качества жизни на селе, формирование здорового образа жизни населения;

— улучшение инвестиционного климата в сфере АПК в населенных пунктах Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы;

— активизация участия граждан, проживающих в населенных пунктах Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района, в решении вопросов местного значения;

— формирование в Саратовской области (крае, республике) позитивного отношения к развитию территории Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района.

Задачи муниципальной программы §    ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры:

— 37,5 км локальных водопроводов;

— 9 шт очистных сооружений водоснабжения;

— 16 шт капитально отремонтированных водонапорных башен;

— 32,5 км сетей канализации;

— 10 шт сооружений очистки канализационных стоков;

§  3 проекта комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку;

§   ввод в действие объектов благоустройства:

— 10,47 км пешеходных коммуникаций;

— 16,3 км сетей уличного освещения;

— 3,1 км сооружений отвода ливневых и талых стоков;

— 278 шт площадок для ТКО;

— 12 проектов по созданию зон отдыха и занятия спортом;

Координатор муниципальной программы Администрация Натальинского муниципального образования.
Муниципальный заказчик муниципальной программы Администрация Натальинского муниципального образования.
Сроки реализации муниципальной программы

 

2020-2025 годы.
Источники финансирования муниципальной программы Всего по муниципальной программе за счет всех источников финансирования – 2 974 589,13 тыс. руб.,

В том числе по годам:

2020 год – 200 053,42 тыс. руб.;

2021 год – 449 671,49 тыс. руб.;

2022 год – 525 036,71 тыс. руб.;

2023 год – 607 201,96 тыс. руб.;

2024 год – 603 603,76 тыс. руб.;

2025 год – 589 021,79 тыс. руб.;

Из них:

средства федерального бюджета – 2 545 401,81 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2020 год – 131 299,80 тыс. руб.;

2021 год – 359 508,42 тыс. руб.;

2022 год – 453 939,68 тыс. руб.;

2023 год – 534 816,98 тыс. руб.;

2024 год – 536 841,93 тыс. руб.;

2025 год – 528 995,00 тыс. руб.;

средства регионального бюджета – 284 550,63 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2020 год – 17 847,86 тыс. руб.;

2021 год – 40 697,88 тыс. руб.;

2022 год – 49 933,37 тыс. руб.;

2023 год – 58 829,89 тыс. руб.;

2024 год – 59 052,61 тыс. руб.;

2025 год – 58 189,02 тыс. руб.;

средства муниципального бюджета – 144 636,69 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2020 год – 50 905,76 тыс. руб.;

2021 год – 49 465,19 тыс. руб.;

2022 год – 21 163,66 тыс. руб.;

2023 год – 13 555,09 тыс. руб.;

2024 год – 7 709,22 тыс. руб.;

2025 год – 1 837,77 тыс. руб.;

другие источники – 0,0 тыс. руб.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы — повышение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой до 80%;

 

 

 

 

  1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

 

1.1. Общие сведения о социально-экономическом развитии сельских населенных пунктов муниципального образования.

На территории Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района располагается 13 сельских населенных пунктов.

Общая площадь территории муниципального образования составляет 845,01 кв. км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 65386,4 га.

Характеристика землепользования на территории муниципального образования приведена в приложении №1 к данной программе.

1.2. Население Натальинского муниципального образования.

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.08.2019 года составила 7306 человек.

1.3. Развитие агропромышленного комплекса Натальинского муниципального образования.

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Натальинского муниципального образования является производство сельскохозяйственной продукции.

На территории Натальинского муниципального образования осуществляют производственную деятельность 11 сельскохозяйственных организаций, 31 крестьянских (фермерских) хозяйств и 2023 личных подсобных хозяйств.

Показатели хозяйственной деятельности субъектов АПК представлены в приложении №2 к муниципальной программе.

 

1.4. Развитие инженерной инфраструктуры.

По состоянию на 01.01.2019 года распределительная система водоснабжения населенных пунктов Натальинского муниципального образования включает в себя 27 водозаборов (26 артезианских скважин, 1 открытый водозабор), 22 водопроводных башни, 142,155 км поселковых водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения сельских населенных пунктов не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде, представлено в приложении №3 к данной программе.

Уровень амортизационного износа уличных водопроводных сетей в населенных пунктах муниципального образования составляет около 75%.

На текущий момент более 20% объектов водоснабжения требует срочной замены.

Около 90% площади жилищного фонда в сельских поселениях муниципального района подключены к водопроводным сетям. Еще 10% сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками).

В период 2020-2025 годов требуется осуществить строительство или реконструкцию локальных водопроводов протяженностью 37,5 км в населенных пунктах: с.Хлебновка, с.Старая Медынка, п.Николевский, с.Андреевка, п. Грачи, с. Подсосенки, с. Натальино.

Строительство водовода 16 км от города Балаково и подключить с. Натальино и с. Подсосенки к питьевому водоснабжению.

Проектирование и строительство очистных сооружений на водозаборах в 9 населенных пунктах.

Капитальный ремонт 16 водонапорных башен в 8 населенных пунктах.

Реконструкция и строительство 32,5 км сетей канализации в 4-х населенных пунктах и 10 очистных сооружений систем канализации в 10 населенных пунктах.

Реализация проектов комплексного обустройства территорий под компактную жилищную застройку в 2-х населенных пунктах: с. Натальино, п. Новониколаевский.

 

1.5. Реализация проектов благоустройства сельских территорий.

Здоровый образ жизни является предпосылкой для развития разных сторон жизнедеятельности человека, достижения им активного долголетия и полноценного выполнения социальных функций, для активного участия в трудовой, общественной, семейно-бытовой, досуговой формах жизни.

Для формирования здорового образа жизни важное значение имеет наличие инфраструктуры, позволяющей удовлетворять потребности человека в духовной, культурной и спортивной сферах.

В период 2020-2025 годов планируется реализовать общественнозначимые проекты благоустройства:

— по организации пешеходных коммуникаций в 6-ти населенных пунктах: с. Натальино, п. Новониколаевский, п. Грачи, п. Головановский, с. Подсосенки, п. Затонский;

— по созданию и обустройству зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 12-ти населенных пунктах;

— по строительству сетей уличного освещения в 9-ти населенных пунктах: с. Натальино, п. Барвенковский, с. Николевка, с. Старая Медынка, с. Хлебновка, с. Андреевка, п. Головановский, с. Подсосенки, п. Затонский;

— по организации отвода ливневых и талых стоков в 3-х населенных пунктах: с. Матвеевка, с. Николевка, п. Грачи;

— по обустройству площадок накопления твердых коммунальных отходов во всех 13-ти населенных пунктах.

 

  1. Цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации

Программа направлена на создание предпосылок для комплексного развития населенных пунктов Натальинского муниципального образования посредством достижения следующих целей:

— повышение уровня комплексного обустройства объектами инфраструктуры сельских поселений Натальинского муниципального образования;

— создание условий для строительства жилья в сельской местности, обеспечение подведения инженерных коммуникаций, дорог, благоустройство площадок под компактную жилищную застройку;

-повышение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой;

— реализация общественно значимых проектов благоустройства в интересах жителей Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района

— улучшение условий жизнедеятельности;

— улучшение качества жизни на селе, формирование здорового образа жизни населения;

— улучшение инвестиционного климата в сфере АПК за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

— активизация участия граждан, проживающих на территории муниципального образования в решении вопросов местного значения.

Основными задачами Программы являются:

  • ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры:

— 37,5 км локальных водопроводов;

— 9 шт очистных сооружений водоснабжения;

— 16 шт капитально отремонтированных водонапорных башен;

— 32,5 км сетей канализации;

— 10 шт сооружений очистки канализационных стоков;

— 10,47 км пешеходных коммуникаций;

— 16,3 км сетей уличного освещения;

— 3,1 км сооружений отвода ливневых и талых стоков;

— 278 шт площадок для ТКО;

  • реализация 3 проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку;
  •  реализация 12 проектов по созданию зон отдыха и занятия спортом;

Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом:

а) размещения объектов инженерной инфраструктуры  в соответствии с генеральными планами населенных пунктов Натальинского муниципального образования;

б) преимущественного обустройства объектами  инженерной инфраструктуры населенных пунктов, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК.

Срок реализации программы 2020 – 2025 годы.

 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы  «Комплексное развитие населенных пунктов Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области»

 

N
п/п
Задачи, направленные на достижение цели Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач Единица измерения Базовое значение показателя (на начало реализации программы) Планируемое значение показателя по годам реализации
2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Основное мероприятие «Разработка схем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов НМО» Количество разработанных схем водоснабжения и водоотведения шт 0 13          
2. Основное мероприятие «Строительство сетей водоснабжения» Количество введенных в действие водопроводных сетей км 0 5,90 10,20 4,60 6,20 6,80 3,80
Рост показателя     5,9 16,1 20,7 26,9 33,7 37,5
3. Основное мероприятие«Строительство водозаборных и очистных сооружения водоснабжения» Количество введенных в действие очистных сооружений водоснабжения шт. 0   2 2 2 2 1
Рост показателя       2 4 6 8 9
4. Основное мероприятие «Капитальный ремонт водонапорных башен» Количество капитально отремонтированных водонапорных башен шт 0   3 4 3 3 3
Рост показателя       3 7 10 13 16
5. Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) сетей канализации и очистка канализационных стоков» Количество введенных в действие очистных сооружений канализационных стоков /канализационных сетей шт.

 

 

км

0

 

 

0

  2

 

 

6,08

1

 

 

7,23

1

 

 

7,23

2

 

 

5,98

4

 

 

5,98

Рост показателя Шт

км

    2

6,08

3

13,31

4

20,54

6

26,52

10

32,5

6. Основное мероприятие «Реализация проектов комплексного обустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку» Количество реализованных проектов комплексного обустройства щт 0     1     2
Рост показателя шт       1     3
7. Основное мероприятие «Организация пешеходных коммуникаций» Количество введенных в действие пешеходных коммуникаций км 0   1,70 6,90 1,22 0,40 0,25
Рост показателя км     1,7 8,6 9,82 10,22 10,47
8. Основное мероприятие «Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья» Количество реализованных проектов шт 0         5 7
Рост показателя шт           5 12
9. Основное мероприятие «Строительство сетей уличного освещения» Количество введенных в действие сетей уличного освещения км 0   2,1 4,0 4,7 4,0 1,5
Рост показателя км     2,1 6,1 10,8 14,8 16,3
10. Основное мероприятие «Организация отвода ливневых и талых стоков» Количество построенных коммуникаций для организации отвода ливневых и талых стоков км 0   3,1        
11. Основное мероприятие «Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов» Количество построенных площадок для ТБО шт 0 128 92 58 0 0 0
Рост показателя шт   128 220 278 278 278 278

 

 

 

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы

«Комплексное развитие населенных пунктов Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области»

Наименование мероприятия программы (подпрограммы)* Источник финансирования Конечный результат реализации мероприятия Общий объем финансовых  ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
Основное мероприятие «Разработка схем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов НМО» Бюджет НМО

 

1 шт программное обеспечение ;

13 шт схем

6 000,00 тыс. руб.

2020г. – 6 000,00 тыс. руб.

2021г. – 0,00 тыс. руб.

2022г. – 0,00 тыс. руб.

2023г. – 0,00 тыс. руб.

2024г. – 0,00 тыс. руб.

2025г. – 0,00 тыс. руб.

 
Основное мероприятие «Строительство сетей водоснабжения» Федеральный бюджет

Региональный бюджет

Бюджет НМО

Внебюджетные источники

4шт  — проект. док.;

37,5 км — водопроводов

385 308,25  тыс. руб.

2020г. – 67 596,71 тыс. руб.

2021г. – 78 811,54 тыс. руб.

2022г. – 59 610,00 тыс. руб.

2023г. – 63 360,00 тыс. руб.

2024г. – 62 180,00 тыс. руб.

2025г. – 53 750,00 тыс. руб.

 
Основное мероприятие«Строительство водозаборных и очистных сооружения водоснабжения» Федеральный бюджет

Региональный бюджет

Бюджет НМО

Внебюджетные источники

9 шт-  проект. док.;

9 шт – очистных сооружений

176 500,00  тыс. руб.

2020г. – 5 000,0 тыс. руб.

2021г. – 39 300,0 тыс. руб.

2022г. – 41 100,0 тыс. руб.

2023г. –35 700,0 тыс. руб.

2024г. – 35 400,0 тыс. руб.

2025г. – 20 000,0 тыс. руб.

 
Основное мероприятие «Капитальный ремонт водонапорных башен» Федеральный бюджет

Региональный бюджет

Бюджет НМО

Внебюджетные источники

8 шт – проект. док.;

16 шт – капитально отремонтированных водонапорных башен

22 110,00  тыс. руб.

2020г. – 330,0 тыс. руб.

2021г. – 3 980,0 тыс. руб.

2022г. – 7 350,0 тыс. руб.

2023г. – 3 300,0 тыс. руб.

2024г. – 2 650,0 тыс. руб.

2025г. – 4 500,0 тыс. руб.

 
Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) сетей канализации и очистка канализационных стоков» Федеральный бюджет

Региональный бюджет

Бюджет НМО

Внебюджетные источники

14 шт – проект. док.;

10 шт – очистных сооружений;

32,5 км – построенных сетей канализации;

344 567,60  тыс. руб.

2020г. – 26 126,60 тыс. руб.

2021г. – 66 189,0 тыс. руб.

2022г. – 48 889,0 тыс. руб.

2023г. – 57 289,0 тыс. руб.

2024г. – 58 664,0 тыс. руб.

2025г. – 87 410,0 тыс. руб.

 
Основное мероприятие «Реализация проектов комплексного обустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку» Федеральный бюджет

Региональный бюджет

Бюджет НМО

Внебюджетные источники

2 шт – проект. док;

3 шт – реализованных проектов

1 765 804,16  тыс. руб.

2020г. – 80 000,0 тыс. руб.

2021г. – 221 400,0 тыс. руб.

2022г. – 293 353,56 тыс. руб.

2023г. – 392 017,0 тыс. руб.

2024г. – 392 017,0 тыс. руб.

2025г. – 387 016,6 тыс. руб.

 
Основное мероприятие «Организация пешеходных коммуникаций» Федеральный бюджет

Региональный бюджет

Бюджет НМО

Внебюджетные источники

6 шт – проект. док.;

10,47 км – построенных пешеходных коммуникаций;

44 733,63  тыс. руб.

2020г. – 1 709,82 тыс. руб.

2021г. – 8 710,46 тыс. руб.

2022г. – 26 813,37 тыс. руб.

2023г. – 4 876,93 тыс. руб.

2024г. – 1 651,55 тыс. руб.

2025г. – 971,5 тыс. руб.

 
Основное мероприятие «Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья» Федеральный бюджет

Региональный бюджет

Бюджет НМО

Внебюджетные источники

12 шт – проект. док.;

12 шт – реализованных проектов;

196 546,65 тыс. руб.

2020г. – 5 740,0 тыс. руб.

2021г. – 23 301,71 тыс. руб.

2022г. – 40 440,96 тыс. руб.

2023г. – 45 909,46 тыс. руб.

2024г. – 47 177,08 тыс. руб.

2025г. – 33 977,44 тыс. руб.

 
Основное мероприятие «Строительство сетей уличного освещения» Федеральный бюджет

Региональный бюджет

Бюджет НМО

Внебюджетные источники

9 шт – проект. док.;

16,3 км – построенных сетей уличного освещения;

 

16 695,17 тыс. руб.

2020г. – 195,51 тыс. руб.

2021г. – 2 327,49 тыс. руб.

2022г. – 4 162,22 тыс. руб.

2023г. – 4 749,57 тыс. руб.

2024г. – 3 864,13 тыс. руб.

2025г. – 1 396,25 тыс. руб.

 
Основное мероприятие «Организация отвода ливневых и талых стоков» Федеральный бюджет

Региональный бюджет

Бюджет НМО

Внебюджетные источники

3 шт – проект. док.;

3,1 км – построенных коммуникаций;

3643,87 тыс. руб.

2020г. – 33,18 тыс. руб.

2021г. – 331,69 тыс. руб.

2022г. – 0,0 тыс. руб.

2023г. – 0,0 тыс. руб.

2024г. – 0,0 тыс. руб.

2025г. – 0,0 тыс. руб.

 
Основное мероприятие «Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов» Федеральный бюджет

Региональный бюджет

Бюджет НМО

Внебюджетные источники

13 шт – проект. док.;

278 шт – построенных площадок для ТКО

15 958,80 тыс. руб.

2020г. – 7 321,60 тыс. руб.

2021г. – 5 319,60 тыс. руб.

2022г. – 3 317,60 тыс. руб.

2023г. – 0,0 тыс. руб.

2024г. – 0,0 тыс. руб.

2025г. – 0,0 тыс. руб.

 

Перечень мероприятий программы

«Комплексное развитие населенных пунктов Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области»

 

п/п

Мероприятия по реализации  программы Источники финансирования Срок исполнения Всего В том числе по годам реализации Программы, тыс. руб. Ответственный исполнитель
2020 2021 2022 2023 2024 2025  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Муниципальная программа «Комплексное развитие населенных пунктов Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области» Итого   2 974 589,13 200 053,42 449 671,49 525 036,71 607 201,96 603 603,76 589 021,79  
Федеральный бюджет 2020-2025гг. 2 545 401,81 131 299,80 359 508,42 453 939,68 534 816,98 536 841,93 528 995,00
Региональный бюджет 2020-2025гг. 284 550,63 17 847,86 40 697,88 49 933,37 58 829,89 59 052,61 58 189,02
Муниципальный бюджет 2020-2025гг. 144 636,69 50 905,76 49 465,19 21 163,66 13 555,09 7 709,22 1 837,77
Внебюджетные источники 2020-2025гг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Основное мероприятие «Разработка схем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов НМО» Итого   6 000,00 6 000,00           Администрация НМО
Федеральный бюджет 2020-2025гг. 0,00 0,00          
Региональный бюджет 2020-2025гг. 0,00 0,00          
Муниципальный бюджет 2020-2025гг. 6 000,00 6 000,00          
Внебюджетные источники 2020-2025гг. 0,00 0,00          
2 Основное мероприятие «Строительство сетей водоснабжения» Итого   385 308,25 67 596,71 78 811,54 59 610,00 63 360,00 62 180,00 53 750,00 Администрация НМО
Федеральный бюджет 2020-2025гг. 323 281,64 53 309,4 63 962,24 50 274,00 53 649,00 54 837,00 47 250,00
Региональный бюджет 2020-2025гг. 41 916,07 9 268,91 9 986,06 5 530,14 5 901,39 6 032,07 5 197,50
Муниципальный бюджет 2020-2025гг. 20 110,54 5 018,40 4 863,24 3 805,86 3 809,61 1 310,93 1 302,50
Внебюджетные источники 2020-2025гг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Основное мероприятие «Строительство водозаборных и очистных сооружения водоснабжения» Итого   176 500,00 5 000,00 39 300,00 41 100,00 35 700,00 35 400,00 20 000,00 Администрация НМО
Федеральный бюджет 2020-2025гг. 139 320,00 0,00 31 320,00 32 490,00 28 350,00 29 160,00 18 000,00
Региональный бюджет 2020-2025гг. 13 527,00 0,00 1 647,00 3 573,90 3 118,50 3 207,60 1 980,00
Муниципальный бюджет 2020-2025гг. 23 653,00 5 000,00 6 333,00 5 036,10 4 231,50 3 032,40 20,00
Внебюджетные источники 2020-2025гг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Основное мероприятие «Капитальный ремонт водонапорных башен» Итого   22 110,00 330,00 3 980,00 7 350,00 3 300,00 2 650,00 4 500,00 Администрация НМО
Федеральный бюджет 2020-2025гг. 18 090,00 0,00 2 970,00 6 120,00 2 970,00 1 980,00 4 050,00
Региональный бюджет 2020-2025гг. 1 989,90 0,00 326,70 673,20 326,70 217,80 445,50
Муниципальный бюджет 2020-2025гг. 2 030,10 330,00 683,30 556,80 3,30 452,20 4,50
Внебюджетные источники 2020-2025гг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) сетей канализации и очистка канализационных стоков» Итого   344 567,60 26 126,60 66 189,00 48 889,00 57 289,00 58 664,00 87 410,00 Администрация НМО
Федеральный бюджет 2020-2025гг. 276 584,40 0,00 56 757,60 42 200,10 47 960,10 50 997,60 78 669,00
Региональный бюджет 2020-2025гг. 30 424,26 0,00 6 243,33 4 642,01 5 275,61 5 609,73 8 653,58
Муниципальный бюджет 2020-2025гг. 37 558,94 26 126,60 3 188,07 2 046,89 4 053,29 2 056,67 87,42
Внебюджетные источники 2020-2025гг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Основное мероприятие «Реализация проектов комплексного обустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку» Итого   1 765 804,16 80 000,00 221 400,00 293 353,56 392 017,00 392 017,00 387 016,60 Администрация НМО
Федеральный бюджет 2020-2025гг. 1 563 663,74 72 000,00 180 000,00 257 718,20 352 815,30 352 815,30 348 314,94
Региональный бюджет 2020-2025гг. 172 003,00 7 920,00 19 800,00 28 349,00 38 809,68 38 809,68 38 314,64
Муниципальный бюджет 2020-2025гг. 30 137,42 80,00 21 600,00 7 286,36 392,02 392,02 387,02
Внебюджетные источники 2020-2025гг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Основное мероприятие «Организация пешеходных коммуникаций» Итого   44 733,63 1 709,82 8 710,46 26 813,37 4 876,93 1 651,55 971,50 Администрация НМО
Федеральный бюджет 2020-2025гг. 36 600,25 0,00 5 945,57 24 132,03 4 249,34 1 398,96 874,35
Региональный бюджет 2020-2025гг. 4 026,04 0,00 654,01 2 654,53 467,43 153,89 96,18
Муниципальный бюджет 2020-2025гг. 4 107,34 1 709,82 2 110,88 26,81 160,16 98,70 0,97
Внебюджетные источники 2020-2025гг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Основное мероприятие «Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья» Итого   196 546,65 5 740,00 23 301,71 40 440,96 45 909,46 47 177,08 33 977,44 Администрация НМО
Федеральный бюджет 2020-2025гг. 160 846,38 0,00 12 142,56 34 938,89 40 883,84 42 301,01 30 580,08
Региональный бюджет 2020-2025гг. 17 692,74 0,00 1 335,69 3 843,29 4 497,24 4 653,12 3 363,40
Муниципальный бюджет 2020-2025гг. 18 007,53 5 740,00 9 823,46 1 658,78 528,38 222,95 33,96
Внебюджетные источники 2020-2025гг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Основное мероприятие «Строительство сетей уличного освещения» Итого   16 695,17 195,51 2 327,49 4 162,22 4 749,57 3 864,13 1 396,25 Администрация НМО
Федеральный бюджет 2020-2025гг. 13 659,68 0,00 1 759,53 3 352,06 3 939,40 3 352,06 1 256,63
Региональный бюджет 2020-2025гг. 1 502,54 0,00 193,54 368,72 433,34 368,72 138,22
Муниципальный бюджет 2020-2025гг. 1 532,95 195,51 374,42 441,44 376,83 143,35 1,40
Внебюджетные источники 2020-2025гг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Основное мероприятие «Организация отвода ливневых и талых стоков» Итого   364,87 33,18 331,69         Администрация НМО
Федеральный бюджет 2020-2025гг. 298,52 0,00 298,52        
Региональный бюджет 2020-2025гг. 32,84 0,00 32,84        
Муниципальный бюджет 2020-2025гг. 33,51 33,18 0,33        
Внебюджетные источники 2020-2025гг. 0,00 0,00 0,00        
11 Основное мероприятие «Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов» Итого   15 958,80 7 321,60 5 319,60 3 317,60       Администрация НМО
Федеральный бюджет 2020-2025гг. 13 057,20 5 990,40 4 352,40 2 714,40      
Региональный бюджет 2020-2025гг. 1 436,24 658,95 478,71 298,58      
Муниципальный бюджет 2020-2025гг. 1 465,36 672,25 488,49 304,62      
Внебюджетные источники 2020-2025гг. 0,00 0,00 0,00 0,00      

 

 

 

 

Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий реализации программы.

Реализация настоящей Программы позволит: создать более благоприятную среду для жителей сёл Натальинского муниципального образования.

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в населенных пунктах Натальинского муниципального образования будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики Натальинского муниципального образования, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских населенных пунктов и содействие улучшению жилищных условий населения Натальинского муниципального образования.

В совокупности указанные мероприятия (приложение №4) направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют  увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании.

 

Организация управления реализацией программы и

контроль за ходом её выполнения.

 

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик Программы – администрация Натальинского муниципального района.

Заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств уточняет затраты по мероприятиям Программы, оценочные показатели и состав исполнителей.

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляется

— контрольно-счетной комиссией Натальинского муниципального образования;

— администрацией Натальинского муниципального образования.

Заказчик Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей мероприятий Программы, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятия, а также по целевому использованию средств местного бюджета и внебюджетных источников.

Исполнителями программных мероприятий являются:

— администрация Натальинского муниципального образования, предприятия и организации, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

— Заказчик Программы обеспечивает подготовку отчетных данных об исполнении программных мероприятий и в установленные сроки представляет отчет о выполнении настоящей Программы

 

Методика расчета  значений показателей эффективности

реализации Программы. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учётом количественных и качественных целевых показателей на момент включения данного мероприятия (мероприятий) в муниципальной программу.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации подпрограмм.

Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограмм определяется путем соотношения достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей с учетом весового значения показателя.

В случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений, применяется соотношение фактически сложившегося показателя к  запланированному.

В случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений, применяется соотношение планового показателя к фактически сложившемуся.

Весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму, рассчитывается как отношение данного показателя к общему количеству целевых показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам подпрограмм.

Эффективность подпрограммы определяется по индексу эффективности. Индекс эффективности подпрограмм определяется как отношение объема фактического финансирования подпрограммы, скорректированный на индекс результативности подпрограммы, к плановому объему финансирования подпрограмм.

 

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации подпрограмм.

В случае значения индекса эффективности подпрограммы от 0,9 и выше уровень эффективности подпрограммы признается высоким.

В случае значения индекса эффективности подпрограммы от 0,8 до 0,9 уровень эффективности подпрограммы признается запланированным.

В случае значения индекса эффективности подпрограммы менее 0,8 уровень эффективности подпрограммы признается низким.

Муниципальная программа признается эффективной, в случае если все ее подпрограммы являются высоко эффективными или достигнувшими запланированного уровня эффективности.

 

Отчетность о ходе реализации программы

 

    Отчетность о реализации программы производится в соответствии с порядком разработки и утверждения муниципальных программ Натальинского муниципального образования.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 к муниципальной программе «Комплексное развитие населенных пунктов Натальинского муниципального образования Балаковского района Саратовской области»

 

 

Характеристика землепользования на территории муниципального образования по состоянию на 01.08.2019г.

 

 

№ п/п Показатели Ед. изм. Кол-во Примечание
  Общая площадь территории муниципального образования кв. км 845,01  
1 — площади земель сельскохозяйственного

назначения — всего

га 65386,4  
— в том числе используемые под посевы

сельскохозяйственных культур

га 54812,38  
% 84  
2 Количество сельскохозяйственных предприятий ед. 11  
— имеют в наличие земель сельхоз. назначения га    
3 Количество крестьянских (фермерских) хозяйств ед. 31  
— имеют в наличие земель сельхоз. назначения га    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 к муниципальной программе «Комплексное развитие населенных пунктов Натальинского муниципального образования Балаковского района Саратовской области»

 

Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса на территории Натальинского муниципального образования

 

№ п/п

 

Наименование

предприятия АПК

Основные направления хозяйственной деятельности Наименование инвестиционного проекта, мощность Срок реализации проекта, годы Стоимость проекта, млн. руб.
1 ОАО «Волга» Производстово овощей закрытого грунта Монтаж систем капельного орошения на площади 2 га под виноградник 2016 — 2018гг 0,3

 

2 ОАО «Волга» Производстово овощей закрытого грунта Монтаж системы электроподсвечивания блока промышленных теплиц площадью 1,1 га 2017 —  2020гг 44
3 ОАО «Волга» Производстово овощей закрытого грунта Строительство плодохранилища для хранения около 2,3 тысяч тонн плодоовощных культур 2017 г. 40
4 ИП глава КФХ Кандалов Е.В. Выращивание зерновых культур Строительство мехтока производительностью до 100 тонн в час 2018- 2019гг 7,5
5 ИП глава КФХ Кандалов Е.В. Выращивание зерновых культур Строительство помещений для хранения зерна, объем хранения до 7,5 тыс. тонн 2019-2020гг 3
6 ООО

«Агрофирма «Пегас»

выращивание однолетних культур Строительство мелиоративных систем на площади 5000 га 2019-2021гг 1000
7 ООО «Павловка» Выращивание зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур Восстановление мелиоративных систем на площади 312 га 2018-2019гг 31,2

 

 

Приложение № 3 к муниципальной программе «Комплексное развитие населенных пунктов Натальинского муниципального образования Балаковского района Саратовской области»

 

Характеристика действующей системы водоснабжения населенных пунктов Натальинского муниципального образования на 01.08.2019г.

 

 

п/п

МО

населенный пункт

Насосные

станции ед. (помещения)

артезианские скважины

(ед.)

Напорный водовод

(км)

Водонапорные башни

(ед.)

Водопроводы (км) Уличные колонки

(ед.)

Получают воду от центрального водопровода
кол-во год ввода износ % кол-во год ввода износ % кол-во год ввода износ % кол-во год ввода износ % кол-во протяж. в/пр.сетей км. новый водовод км. год ввода износ % кол-во год ввода износ % кол-во %

к общему числу жителей

                                               
  Натальинское МО                                            
34 с.Натальино 1 2013 10 6 1965 90 нет нет нет 3 2013 5 5,6 49,8   1995/2009-2015 70/35 1730 100
12 с.Матвеевка 2 1965 29 2 1965 90 нет нет нет 2 1965 100 7,527 (2008-2013) 29 740 100
13 с.Николевка 2 1967 80 2 1967 90 нет нет нет 2 1967 100 9,607 2018 17 2017 3 317 90
14 п.Новониколаевский 1968 30 3 1968 90 нет нет нет 2 1968 100 9,729 6,701 1968/ (2009-2015) 100/20 2 1968 90 1100 90
15 с.Андреевка 1968 80 2 1968 90 нет нет нет 2 1968 100 2,945 1968 100 2 1968 90 193 90
16 п.Барвенковский 1968 60 нет нет нет 1968 100 1,05 1968 100 1 1968 90 26 100
17 п.Николевский (Крутое) 2 1967 70 2 1967 90 нет нет нет 2 1967 100 5,6 1967 100 700 100
18 с.Старая Медынка 1 1974 85 нет нет нет 1 1974 100 3,1 1974 95 100 100
19 с.Хлебновка 1974 87 3 1974 90 нет нет нет 2 1974 100 11,7 1974 100 373 100
29 Подсосенки 2 1977 50 3 1977 95 нет нет нет 3 1977 100 2,264 12,198 1977 /(2008-2014) 100/20 746 100
30 п.Головановский 2 1980 75 2 1980 90 нет нет нет 2 1980-2014 100-20 1,531 8,346 1980/(2016) 100/20 1371 100
31 п.Грачи 1 2004 70 1 2004 70 нет нет нет 1 2004 70 2,972   2004 70   603 100
32 п. Затонский нет нет нет   1,495   2015 10       168 100
                                               
  итого: 13     26           22     46,481 95,674       22     8167  

 

 

Приложение № 4 к муниципальной программе «Комплексное развитие населенных пунктов Натальинского муниципального образования Балаковского района Саратовской области»

 

План – график выполнения мероприятий программы

«Комплексное развитие населенных пунктов Натальинского муниципального образования Балаковского района Саратовской области»

 

№ п/п Наименование мероприятия Источники финансирования Всего, тыс. руб. в том числе по годам реализации Программы, тыс. руб.
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Муниципальная программа «Комплексное развитие населенных пунктов Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области»
  Муниципальная программа

«Комплексное развитие населенных пунктов Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области»

Всего (прогнозно) 2 974 589,13 200 053,42 449 671,49 525 036,71 607 201,96 603 603,76 589 021,79
Федеральный бюджет (прогнозно) 2 545 401,81 131 299,80 359 508,42 453 939,68 534 816,98 536 841,93 528 995,00
Областной бюджет (прогнозно) 284 550,63 17 847,86 40 697,88 49 933,37 58 829,89 59 052,61 58 189,02
местный бюджет (прогнозно) 144 636,69 50 905,76 49 465,19 21 163,66 13 555,09 7 709,22 1 837,77
внебюджетные источники (прогнозно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Основное мероприятие «Разработка схем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов НМО»
1.1. Приобретение программного обеспечения отечественного производства ZULU GIS для разработки и разработка схем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Натальинского муниципального образования Всего (прогнозно) 6 000,00 6 000,00          
Федеральный бюджет (прогнозно) 0,00 0,00          
Областной бюджет (прогнозно) 0,00 0,00          
местный бюджет (прогнозно) 6 000,00 6 000,00          
шт. прогр. 1,00 1,00          
шт схем 13,00 13,00          
  Всего по схемам водоснабжения и водоотведения Всего (прогнозно) 6 000,00 6 000,00          
Федеральный бюджет (прогнозно) 0,00 0,00          
Областной бюджет (прогнозно) 0,00 0,00          
местный бюджет (прогнозно) 6 000,00 6 000,00          
шт прграмм 1 1          
шт схем 13 13          
2 Основное мероприятие «Строительство сетей водоснабжения»
2.1. С. Хлебновка. строительство водоснабжения Всего (прогнозно) 28 513,25 12 666,71 15 846,54        
Федеральный бюджет (прогнозно) 19 855,64 8 309,40 11 546,24        
Областной бюджет (прогнозно) 8 539,21 4 318,91 4 220,30        
местный бюджет (прогнозно) 118,40 38,40 80,00        
км 7,80 3,30 4,50        
2.2. С. Хлебновка. строит. Контроль за строительством водоснабжения местный бюджет (прогнозно) 855,00 380,00 475,00        
2.3. С. Медынка проектирование и эеспертиза проекта водоснабжения местный бюджет (прогнозно) 2 500,00 2 500,00          
2.4. С. Медынка строительство системы водоснабжения Всего (прогнозно) 8 240,00   8 240,00        
Федеральный бюджет (прогнозно) 7 416,00   7 416,00        
Областной бюджет (прогнозно) 815,76   815,76        
местный бюджет (прогнозно) 8,24   8,24        
км 3,10   3,10        
2.5. п. Николевский проектирование  и экспертиза проекта водоснабжения местный бюджет (прогнозно) 3 000,00   3 000,00        
2.6. п. Николевский строительство системы водоснабжения Всего (прогнозно) 16 400,00     5 860,00 5 860,00 4 680,00  
Федеральный бюджет (прогнозно) 14 760,00     5 274,00 5 274,00 4 212,00  
Областной бюджет (прогнозно) 1 623,60     580,14 580,14 463,32  
местный бюджет (прогнозно) 16,40     5,86 5,86 4,68  
км 5,60     2,00 2,00 1,60  
2.7. с. Андреевка проектирование и экспертиза проекта водоснабжения местный бюджет (прогнозно) 2 500,00     2 500,00      
2.8. с. Андреевка строительство системы водоснабжения Всего (прогнозно) 6 250,00       3 750,00 2 500,00  
Федеральный бюджет (прогнозно) 5 625,00       3 375,00 2 250,00  
Областной бюджет (прогнозно) 618,75       371,25 247,50  
местный бюджет (прогнозно) 6,25       3,75 2,50  
км 2,50       1,50 1,00  
2.9. п. Грачи проектирование и экспертиза проекта водоснабжения местный бюджет (прогнозно) 2 500,00       2 500,00    
2.10. п. Грачи строительство системы водоснабжения Всего (прогнозно) 6 250,00         3 750,00 2 500,00
Федеральный бюджет (прогнозно) 5 625,00         3 375,00 2 250,00
Областной бюджет (прогнозно) 618,75         371,25 247,50
местный бюджет (прогнозно) 6,25         3,75 2,50
км 2,50         1,50 1,00
2.11. Строительство Питьевого водоснабжения  с. Подсосенки и с. Натальино Всего (прогнозно) 300 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Федеральный бюджет (прогнозно) 270 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00
Областной бюджет (прогнозно) 29 700,00 4 950,00 4 950,00 4 950,00 4 950,00 4 950,00 4 950,00
местный бюджет (прогнозно) 300,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
км 16,00 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60
2.12. Строит. Контроль Строительство Питьевого водоснабжения  с. Подсосенки и с. Натальино местный бюджет (прогнозно) 7 500,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00  1 250,00  1 250,00  1 250,00
2.13. Экспертиза проекта Строительство Питьевого водоснабжения  с. Подсосенки и с. Натальино местный бюджет (прогнозно) 800,00 800,00          
  Всего по водоснабжению Всего (прогнозно) 385 308,25 67 596,71 78 811,54 59 610,00 63 360,00 62 180,00 53 750,00
Федеральный бюджет (прогнозно) 323 281,64 53 309,40 63 962,24 50 274,00 53 649,00 54 837,00 47 250,00
Областной бюджет (прогнозно) 41 916,07 9 268,91 9 986,06 5 530,14 5 901,39 6 032,07 5 197,50
местный бюджет (прогнозно) 20 110,54 5 018,40 4 863,24 3 805,86 3 809,61 1 310,93 1 302,50
км 37,50 5,9 10,2 4,6 6,2 6,8 3,8
проект 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00    
3 Основное мероприятие «Строительство водозаборных и очистных сооружения водоснабжения»
3.1. с. Матвеевка. Проектирование очистных сооружений для питьевого водоснабжения местный бюджет (прогнозно) 3 000,00     3 000,00      
3.2. с. Матвеевка. Строительство очистных сооружений для питьевого водоснабжения Всего (прогнозно) 16 100,00       16 100,00    
Федеральный бюджет (прогнозно) 14 490,00       14 490,00    
Областной бюджет (прогнозно) 1 593,90       1 593,90    
местный бюджет (прогнозно) 16,10       16,10    
3.3. с. Николевка. Проектирование очистных сооружений для питьевого водоснабжения местный бюджет (прогнозно) 2 000,00       2 000,00    
3.4. с. Николевка. Строительство очистных сооружений для питьевого водоснабжения Всего (прогнозно) 17 000,00         17 000,00  
Федеральный бюджет (прогнозно) 15 300,00         15 300,00  
Областной бюджет (прогнозно) 1 683,00         1 683,00  
местный бюджет (прогнозно) 17,00         17,00  
3.5. пос. Николевский. Проектирование очистных сооружений для питьевого водоснабжения местный бюджет (прогнозно) 3 000,00   3 000,00        
3.6. пос. Николевский. Строительство очистных сооружений для питьевого водоснабжения Всего (прогнозно) 16 100,00     16 100,00      
Федеральный бюджет (прогнозно) 14 490,00     14 490,00      
Областной бюджет (прогнозно) 1 593,90     1 593,90      
местный бюджет (прогнозно) 16,10     16,10      
3.7. с. Старая Медынка. Проектирование очистных сооружений для питьевого водоснабжения местный бюджет (прогнозно) 2 000,00 2 000,00          
3.8. с. Старая Медынка. Строительство очистных сооружений для питьевого водоснабжения Всего (прогнозно) 15 000,00   15 000,00        
Федеральный бюджет (прогнозно) 13 500,00   13 500,00        
Областной бюджет (прогнозно) 1 485,00   1 485,00        
местный бюджет (прогнозно) 15,00   15,00        
3.9. с. Хлебновка.Проектирование очистных сооружений для питьевого водоснабжения местный бюджет (прогнозно) 3 000,00 3 000,00          
3.10. с. Хлебновка. Строительство очистных сооружений для питьевого водоснабжения Всего (прогнозно) 18 000,00   18 000,00        
Федеральный бюджет (прогнозно) 17 820,00   17 820,00        
Областной бюджет (прогнозно) 162,00   162,00        
местный бюджет (прогнозно) 18,00   18,00        
3.11. с. Андреевка. Проектирование очистных сооружений для питьевого водоснабжения местный бюджет (прогнозно) 2 000,00     2 000,00      
3.12. с. Андреевка. Строительство очистных сооружений для питьевого водоснабжения Всего (прогнозно) 15 400,00       15 400,00    
Федеральный бюджет (прогнозно) 13 860,00       13 860,00    
Областной бюджет (прогнозно) 1 524,60       1 524,60    
местный бюджет (прогнозно) 15,40       15,40    
3.13. пос. Новониколаевский. Проектирование очистных сооружений для питьевого водоснабжения местный бюджет (прогнозно) 3 300,00   3 300,00        
3.14. пос. Новониколаевский. Строительство очистных сооружений для питьевого водоснабжения Всего (прогнозно) 20 000,00     20 000,00      
Федеральный бюджет (прогнозно) 18 000,00     18 000,00      
Областной бюджет (прогнозно) 1 980,00     1 980,00      
местный бюджет (прогнозно) 20,00     20,00      
3.15. пос. Грачи. Проектирование очистных сооружений для питьевого водоснабжения местный бюджет (прогнозно) 2 200,00       2 200,00    
3.16. пос. Грачи. Строительство очистных сооружений для питьевого водоснабжения Всего (прогнозно) 15 400,00         15 400,00  
Федеральный бюджет (прогнозно) 13 860,00         13 860,00  
Областной бюджет (прогнозно) 1 524,60         1 524,60  
местный бюджет (прогнозно) 15,40         15,40  
3.17. пос. Головановский. Проектирование очистных сооружений для питьевого водоснабжения местный бюджет (прогнозно) 3 000,00         3 000,00  
3.18. пос. Головановский. Строительство очистных сооружений для питьевого водоснабжения Всего (прогнозно) 20 000,00           20 000,00
Федеральный бюджет (прогнозно) 18 000,00           18 000,00
Областной бюджет (прогнозно) 1 980,00           1 980,00
местный бюджет (прогнозно) 20,00           20,00
Всего по строительству водозаборов и очистных сооружений водоснабжения Всего (прогнозно) 176 500,00 5 000,00 39 300,00 41 100,00 35 700,00 35 400,00 20 000,00
Федеральный бюджет (прогнозно) 139 320,00 0,00 31 320,00 32 490,00 28 350,00 29 160,00 18 000,00
Областной бюджет (прогнозно) 13 527,00 0,00 1 647,00 3 573,90 3 118,50 3 207,60 1 980,00
местный бюджет (прогнозно) 23 653,00 5 000,00 6 333,00 5 036,10 4 231,50 3 032,40 20,00
очистные 9   2 2 2 2 1
проект 9 2 2 2 2 1  
4 Основное мероприятие «Капитальный ремонт водонапорных башен»
4.1. с. Матвеевка. Проектирование кап. Ремонта башен местный бюджет (прогнозно) 330,00     330,00      
4.2. с. Матвеевка. Капитальный ремонт башен (3шт) Всего (прогнозно) 3 300,00       3 300,00    
Федеральный бюджет (прогнозно) 2 970,00       2 970,00    
Областной бюджет (прогнозно) 326,70       326,70    
местный бюджет (прогнозно) 3,30       3,30    
4.5. пос. Николевский. Проектирование кап. Ремонта башен местный бюджет (прогнозно) 300,00   300,00        
4.6. пос. Николевский..Капитальный ремонт башен (2шт) Всего (прогнозно) 3 000,00     3 000,00      
Федеральный бюджет (прогнозно) 2 700,00     2 700,00      
Областной бюджет (прогнозно) 297,00     297,00      
местный бюджет (прогнозно) 3,00     3,00      
4.7. с. Старая Медынка. Проектирование кап. Ремонта башен местный бюджет (прогнозно) 110,00 110,00          
4.8. с. Старая Медынка. Капитальный ремонт башен (1шт) Всего (прогнозно) 1 100,00   1 100,00        
Федеральный бюджет (прогнозно) 990,00   990,00        
Областной бюджет (прогнозно) 108,90   108,90        
местный бюджет (прогнозно) 1,10   1,10        
4.9. с. Хлебновка.Проектирование кап. Ремонта башен местный бюджет (прогнозно) 220,00 220,00          
4.10. с. Хлебновка. Капитальный ремонт башен (2шт) Всего (прогнозно) 2 200,00   2 200,00        
Федеральный бюджет (прогнозно) 1 980,00   1 980,00        
Областной бюджет (прогнозно) 217,80   217,80        
местный бюджет (прогнозно) 2,20   2,20        
4.11. с. Андреевка. Проектирование кап. Ремонта башен местный бюджет (прогнозно) 220,00     220,00      
4.12. с. Андреевка. Капитальный ремонт башен (2шт) Всего (прогнозно) 2 200,00         2 200,00  
Федеральный бюджет (прогнозно) 1 980,00         1 980,00  
Областной бюджет (прогнозно) 217,80         217,80  
местный бюджет (прогнозно) 2,20         2,20  
4.13. пос. Новониколаевский. Проектирование кап. Ремонта башен местный бюджет (прогнозно) 380,00   380,00        
4.14. пос. Новониколаевский. Капитальный ремонт башен (2шт) Всего (прогнозно) 3 800,00     3 800,00      
Федеральный бюджет (прогнозно) 3 420,00     3 420,00      
Областной бюджет (прогнозно) 376,20     376,20      
местный бюджет (прогнозно) 3,80     3,80      
4.15. пос. Подсосенки. Проектирование кап. Ремонта башен местный бюджет (прогнозно) 450,00         450,00  
4.16. пос. Подсосенки. Капитальный ремонт башен (3шт) Всего (прогнозно) 4 500,00           4 500,00
Федеральный бюджет (прогнозно) 4 050,00           4 050,00
Областной бюджет (прогнозно) 445,50           445,50
местный бюджет (прогнозно) 4,50           4,50
Всего по капитальному ремонту водонапорных башен Всего (прогнозно) 22 110,00 330,00 3 980,00 7 350,00 3 300,00 2 650,00 4 500,00
Федеральный бюджет (прогнозно) 18 090,00 0,00 2 970,00 6 120,00 2 970,00 1 980,00 4 050,00
Областной бюджет (прогнозно) 1 989,90 0,00 326,70 673,20 326,70 217,80 445,50
местный бюджет (прогнозно) 2 030,10 330,00 683,30 556,80 3,30 452,20 4,50
башни 16   3 4 3 3 3
проект 8 2 2 2 1 1  
5 Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) сетей канализации и очистка канализационных стоков»
5.1. с. Матвеевка. Проектирование очистных сооружений для очистки канализационных стоков со станцией приемки стоков. местный бюджет (прогнозно) 2 000,00 2 000,00          
5.2. с. Матвеевка. Строительство очистных сооружений для очистки канализационных стоков со станцией приемки стоков. Всего (прогнозно) 15 400,00   15 400,00        
Федеральный бюджет (прогнозно) 13 860,00   13 860,00        
Областной бюджет (прогнозно) 1 524,60   1 524,60        
местный бюджет (прогнозно) 15,40   15,40        
5.3. с. Николевка. Проектирование очистных сооружений для очистки канализационных стоков со станцией приемки стоков. местный бюджет (прогнозно) 2 000,00         2 000,00  
5.4. с. Николевка. Строительство очистных сооружений для очистки канализационных стоков со станцией приемки стоков. Всего (прогнозно) 15 400,00           15 400,00
Федеральный бюджет (прогнозно) 13 860,00           13 860,00
Областной бюджет (прогнозно) 1 524,60           1 524,60
местный бюджет (прогнозно) 15,40           15,40
5.5. пос. Николевский. Проектирование «Строительство (реконструкция) сетей централизованной канализации» местный бюджет (прогнозно) 8 944,60 8 944,60          
5.6. пос. Николевский. Строительство (реконструкция) сетей централизованной канализации Всего (прогнозно) 89 446,00   17 900,00 17 900,00 17 900,00 17 900,00 17 846,00
Федеральный бюджет (прогнозно) 80 501,40   16 110,00 16 110,00 16 110,00 16 110,00 16 061,40
Областной бюджет (прогнозно) 8 855,15   1 772,10 1 772,10 1 772,10 1 772,10 1 766,75
местный бюджет (прогнозно) 89,45   17,90 17,90 17,90 17,90 17,85
км 16,70   3,34 3,34 3,34 3,34 3,34
5.7. пос. Николевский. Проектирование очистных сооружений для очистки канализационных стоков со станцией приемки стоков. местный бюджет (прогнозно) 2 000,00 2 000,00          
5.8. пос. Николевский. Строительство очистных сооружений для очистки канализационных стоков со станцией приемки стоков. Всего (прогнозно) 15 400,00   15 400,00        
Федеральный бюджет (прогнозно) 13 860,00   13 860,00        
Областной бюджет (прогнозно) 1 524,60   1 524,60        
местный бюджет (прогнозно) 15,40   15,40        
5.9. с. Старая Медынка. Проектирование очистных сооружений для очистки канализационных стоков со станцией приемки стоков. местный бюджет (прогнозно) 2 000,00 2000,00          
5.10. с. Старая Медынка. Строительство очистных сооружений для очистки канализационных стоков со станцией приемки стоков. Всего (прогнозно) 9 000,00     9000,00      
Федеральный бюджет (прогнозно) 8 100,00     8100,00      
Областной бюджет (прогнозно) 891,00     891,00      
местный бюджет (прогнозно) 9,00     9,00      
5.11. с. Хлебновка. Проектирование очистных сооружений для очистки канализационных стоков со станцией приемки стоков. местный бюджет (прогнозно) 2 000,00       2000,00    
5.12. с. Хлебновка. Строительство очистных сооружений для очистки канализационных стоков со станцией приемки стоков. Всего (прогнозно) 9 000,00         9000,00  
Федеральный бюджет (прогнозно) 8 100,00         8100,00  
Областной бюджет (прогнозно) 891,00         891,00  
местный бюджет (прогнозно) 9,00         9,00  
5.13. с.Андреевка. Проектирование очистных сооружений для очистки канализационных стоков со станцией приемки стоков. местный бюджет (прогнозно) 2 000,00     2000,00      
5.14. с. Андреевка. Строительство очистных сооружений для очистки канализационных стоков со станцией приемки стоков. Всего (прогнозно) 9 000,00           9000,00
Федеральный бюджет (прогнозно) 8 100,00           8100,00
Областной бюджет (прогнозно) 891,00           891,00
местный бюджет (прогнозно) 9,00           9,00
5.15. пос. Новониколаевский. Проектирование «Строительство (реконструкция) сетей централизованной канализации» местный бюджет (прогнозно) 2 754,00 2 754,00          
5.16. пос. Новониколаевский. Строительство (реконструкция) сетей централизованной канализации Всего (прогнозно) 27 540,00   5 508,00 5 508,00 5 508,00 5 508,00 5 508,00
Федеральный бюджет (прогнозно) 24 786,00   4 957,20 4 957,20 4 957,20 4 957,20 4 957,20
Областной бюджет (прогнозно) 2 726,45   545,29 545,29 545,29 545,29 545,29
местный бюджет (прогнозно) 27,55   5,51 5,51 5,51 5,51 5,51
км 5,1   1,1 1,0 1,0 1,0 1,0
5.17. пос. Новониколаевский. Проектирование очистных сооружений для очистки канализационных стоков со станцией приемки стоков. местный бюджет (прогнозно) 2 000,00 2000,00          
5.18. пос. Новониколаевский. Строительство очистных сооружений для очистки канализационных стоков со станцией приемки стоков. Всего (прогнозно) 15 400,00           15400,00
Федеральный бюджет (прогнозно) 13 860,00           13 860,00
Областной бюджет (прогнозно) 1 524,60           1 524,60
местный бюджет (прогнозно) 15,40           15,40
5.19. пос. Грачи. Проектирование «Строительство (реконструкция) сетей централизованной канализации» местный бюджет (прогнозно) 1 125,00   1 125,00        
5.20. пос. Грачи. Строительство (реконструкция) сетей централизованной канализации Всего (прогнозно) 11 250,00     5 625,00 5 625,00    
Федеральный бюджет (прогнозно) 10 125,00     5 062,50 5 062,50    
Областной бюджет (прогнозно) 1 113,76     556,88 556,88    
местный бюджет (прогнозно) 11,24     5,62 5,62    
км 2,5     1,25 1,25    
5.21. пос. Грачи. Проектирование очистных сооружений для очистки канализационных стоков со станцией приемки стоков. местный бюджет (прогнозно) 2 000,00   2 000,00        
5.22. пос. Грачи. Строительство очистных сооружений для очистки канализационных стоков со станцией приемки стоков. Всего (прогнозно) 15 400,00       15400,00    
Федеральный бюджет (прогнозно) 13 860,00       13 860,00    
Областной бюджет (прогнозно) 1 524,60       1 524,60    
местный бюджет (прогнозно) 15,40       15,40    
5.23. пос. Головановский. Проектирование «Строительство (реконструкция) сетей централизованной канализации» местный бюджет (прогнозно) 4 428,00 4 428,00          
5.24. пос. Головановский. Строительство (реконструкция) сетей централизованной канализации Всего (прогнозно) 44 280,00   8 856,00 8 856,00 8 856,00 8 856,00 8 856,00
Федеральный бюджет (прогнозно) 39 852,00   7 970,40 7 970,40 7 970,40 7 970,40 7 970,40
Областной бюджет (прогнозно) 4 383,70   876,74 876,74 876,74 876,74 876,74
местный бюджет (прогнозно) 44,30   8,86 8,86 8,86 8,86 8,86
км 8,2   1,64 1,64 1,64 1,64 1,64
5.25. пос. Головановский. Проектирование очистных сооружений для очистки канализационных стоков со станцией приемки стоков. местный бюджет (прогнозно) 2 000,00 2 000,00          
5.26. пос. Головановский. Строительство очистных сооружений для очистки канализационных стоков со станцией приемки стоков. Всего (прогнозно) 15 400,00           15 400,00
Федеральный бюджет (прогнозно) 13 860,00           13 860,00
Областной бюджет (прогнозно) 1 524,60           1 524,60
местный бюджет (прогнозно) 15,40           15,40
5.27. с. Подсосенки. Проектирование очистных сооружений для очистки канализационных стоков со станцией приемки стоков. местный бюджет (прогнозно) 2 000,00       2 000,00    
5.28. с. Подсосенки. Строительство очистных сооружений для очистки канализационных стоков со станцией приемки стоков. Всего (прогнозно) 15 400,00         15 400,00  
Федеральный бюджет (прогнозно) 13 860,00         13 860,00  
Областной бюджет (прогнозно) 1 524,60         1 524,60  
местный бюджет (прогнозно) 15,40         15,40  
  Всего по сетям канализации Всего (прогнозно) 344 567,60 26 126,60 66 189,00 48 889,00 57 289,00 58 664,00 87 410,00
Федеральный бюджет (прогнозно) 276 584,40 0,00 56 757,60 42 200,10 47 960,10 50 997,60 78 669,00
Областной бюджет (прогнозно) 30 424,26 0,00 6 243,33 4 642,01 5 275,61 5 609,73 8 653,58
местный бюджет (прогнозно) 37 558,94 26 126,60 3 188,07 2 046,89 4 053,29 2 056,67 87,42
км 32,50 0,00 6,08 7,23 7,23 5,98 5,98
очистные 10   2 1 1 2 4
проект 14 8 2 1 2 1  
6 Основное мероприятие «Реализация проектов комплексного обустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку»
6.1. Строительство «Комплексная застройка территории для компактного проживани с. Натальино Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального  района Саратовской  области. Этап 1 « Всего (прогнозно) 309 336,56 80 000,00 200 000,00 29 336,56      
Федеральный бюджет (прогнозно) 278 402,90 72 000,00 180 000,00 26 402,90      
Областной бюджет (прогнозно) 30 624,32 7 920,00 19 800,00 2 904,32      
местный бюджет (прогнозно) 309,34 80,00 200,00 29,34      
  В том числе:                
6.1.1. сети газоснабжения — 8,746 км Всего (прогнозно) 28 950,68 28 950,68          
Федеральный бюджет (прогнозно) 26 055,61 26 055,61          
Областной бюджет (прогнозно) 2 866,12 2 866,12          
местный бюджет (прогнозно) 28,95 28,95          
км 8,75 8,75          
6.1.2. Сети водоотведения   — 11,863 км Всего (прогнозно) 90 475,93 51 049,32 39 426,61        
Федеральный бюджет (прогнозно) 81 428,34 45 944,39 35 483,95        
Областной бюджет (прогнозно) 8 957,11 5 053,88 3 903,23        
местный бюджет (прогнозно) 90,48 51,05 39,43        
км 11,86 6,70 5,16        
6.1.3. Улично-дорожная сеть — 11,598 км Всего (прогнозно) 189 909,95   160 573,39 29 336,56      
Федеральный бюджет (прогнозно) 170 918,95   144 516,05 26 402,90      
Областной бюджет (прогнозно) 18 801,09   15 896,77 2 904,32      
местный бюджет (прогнозно) 189,91   160,57 29,34      
км 11,60   9,80 1,80      
6.2. Проектирование      «Комплексная застройка территории для компактного проживания с. Натальино Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального  района Саратовской  области. Этап 2 »                                                             сети самотечной канализации — 10км ;                                                                напорной канализации- 3км;                                                                                              газ — 9,2км;                                                                                                                       улично-дорожная сеть — 13км;                                                                                             школа — 1шт;                                                                                                                            дет. сад — 1шт местный бюджет (прогнозно) 21 400,00   21 400,00        
6.3. Строительство   «Комплексная застройка территории для компактного проживани с. Натальино Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального  района Саратовской  области. Этап 2 « Всего (прогнозно) 1 028 067,60     257 017,00 257 017,00 257 017,00 257 016,60
Федеральный бюджет (прогнозно) 925 260,84     231 315,30 231 315,30 231 315,30 231 314,94
Областной бюджет (прогнозно) 101 778,68     25 444,68 25 444,68 25 444,68 25 444,64
местный бюджет (прогнозно) 1 028,08     257,02 257,02 257,02 257,02
6.4. Проектирование  «Комплексная застройка территории для компактного проживани пос.Новониколаевский Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального  района Саратовской  области »                                     сети самотечной канализации — 5,1 км;                                                                             сети газоснабжения — 1,2 км;                                                                                        улично-дорожная сеть — 7,7 км местный бюджет (прогнозно) 7 000,00     7 000,00      
6.5. Строительство        «Комплексная застройка территории для компактного проживани пос.Новониколаевский Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального  района Саратовской  области « Всего (прогнозно) 400 000,00       135 000,00 135 000,00 130 000,00
Федеральный бюджет (прогнозно) 360 000,00       121 500,00 121 500,00 117 000,00
Областной бюджет (прогнозно) 39 600,00       13 365,00 13 365,00 12 870,00
местный бюджет (прогнозно) 400,00       135,00 135,00 130,00
  Всего по проектам комплексной застройки территорий Всего (прогнозно) 1 765 804,16 80 000,00 221 400,00 293 353,56 392 017,00 392 017,00 387 016,60
Федеральный бюджет (прогнозно) 1 563 663,74 72 000,00 180 000,00 257 718,20 352 815,30 352 815,30 348 314,94
Областной бюджет (прогнозно) 172 003,00 7 920,00 19 800,00 28 349,00 38 809,68 38 809,68 38 314,64
местный бюджет (прогнозно) 30 137,42 80,00 21 600,00 7 286,36 392,02 392,02 387,02
сети канализации км 29,96 6,70 5,16 0,00 0,00 0,00 0,00
сети газоснабжения км 19,15 8,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
улично-дорожная сеть км 32,30 0,00 9,80 1,80 0,00 0,00 0,00
школа шт 1            
детский сад шт 1            
изготовление проектов комплекс. Застройки шт 2   1 1      
7 Основное мероприятие «Организация пешеходных коммуникаций»
7.1. с. Натальино. Проектирование строительства пешеходных коммуникаций местный бюджет (прогнозно) 660,60 660,60          
7.2. с. Натальино. Строительство пешеходных коммуникаций Всего (прогнозно) 6 606,19   6 606,19        
Федеральный бюджет (прогнозно) 5 945,57   5 945,57        
Областной бюджет (прогнозно) 654,01   654,01        
местный бюджет (прогнозно) 6,61   6,61        
км 1,7   1,7        
7.3. пос.Новониколаевский. Проектирование строительства пешеходных коммуникаций местный бюджет (прогнозно) 1 632,12   1 632,12        
7.4. пос.Новониколаевский. строительство пешеходных коммуникаций Всего (прогнозно) 16 321,18     16 321,18      
Федеральный бюджет (прогнозно) 14 689,06     14 689,06      
Областной бюджет (прогнозно) 1 615,80     1 615,80      
местный бюджет (прогнозно) 16,32     16,32      
км 4,2     4,2      
7.5. пос.Грачи. Проектирование строительства пешеходных коммуникаций местный бюджет (прогнозно) 155,44       155,44    
7.6. пос.Грачи. Строительство пешеходных коммуникаций Всего (прогнозно) 1 554,40         1 554,40  
Федеральный бюджет (прогнозно) 1 398,96         1 398,96  
Областной бюджет (прогнозно) 153,89         153,89  
местный бюджет (прогнозно) 1,55         1,55  
км 0,4         0,4  
7.7. пос. Головановский. Проектирование пешеходных коммуникаций местный бюджет (прогнозно) 472,15   472,15        
7.8. пос. Головановский. Строительство пешеходных коммуникаций Всего (прогнозно) 4 721,49       4 721,49    
Федеральный бюджет (прогнозно) 4 249,34       4 249,34    
Областной бюджет (прогнозно) 467,43       467,43    
местный бюджет (прогнозно) 4,72       4,72    
км 1,22       1,22    
7.9. с.Подсосенки. Проектирование пешеходных коммуникаций местный бюджет (прогнозно) 1 049,22 1 049,22          
7.10. с.Подсосенки. Строительство пешеходных коммуникаций Всего (прогнозно) 10 492,19     10 492,19      
Федеральный бюджет (прогнозно) 9 442,97     9 442,97      
Областной бюджет (прогнозно) 1 038,73     1 038,73      
местный бюджет (прогнозно) 10,49     10,49      
км 2,7     2,7      
7.11. пос. Затонский. Проектирование пешеходных коммуникаций местный бюджет (прогнозно) 97,15         97,15  
7.12. пос. Затонский. Строительство пешеходных коммуникаций Всего (прогнозно) 971,50           971,50
Федеральный бюджет (прогнозно) 874,35           874,35
Областной бюджет (прогнозно) 96,18           96,18
местный бюджет (прогнозно) 0,97           0,97
км 0,25           0,25
  Итого по организации пешеходных коммуникаций Всего (прогнозно) 44 733,63 1 709,82 8 710,46 26 813,37 4 876,93 1 651,55 971,50
Федеральный бюджет (прогнозно) 36 600,25 0,00 5 945,57 24 132,03 4 249,34 1 398,96 874,35
Областной бюджет (прогнозно) 4 026,04 0,00 654,01 2 654,53 467,43 153,89 96,18
местный бюджет (прогнозно) 4 107,34 1 709,82 2 110,88 26,81 160,16 98,70 0,97
км 10,47 0,00 1,70 6,90 1,22 0,40 0,25
проект. Док. 6 2 2   1 1  
8 Основное мероприятие «Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья»
8.1. с. Натальино, проектирование «Обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок и площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья». местный бюджет (прогнозно) 4 670,00   4 670,00        
8.2. с. Натальино,  Обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок и площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Всего (прогнозно) 46 651,40     11 662,85 11 662,85 11 662,85 11 662,85
Федеральный бюджет (прогнозно) 41 986,28     10 496,57 10 496,57 10 496,57 10 496,57
Областной бюджет (прогнозно) 4 618,48     1 154,62 1 154,62 1 154,62 1 154,62
местный бюджет (прогнозно) 46,64     11,66 11,66 11,66 11,66
внебюд. 0,00            
8.3. с.Матвеевка, проектирование «Обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок и площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья». местный бюджет (прогнозно) 4 200,00   4 200,00        
8.4. с. Матвеевка, Обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок и площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Всего (прогнозно) 42 087,24     10 521,81 10 521,81 10 521,81 10 521,81
Федеральный бюджет (прогнозно) 37 878,52     9 469,63 9 469,63 9 469,63 9 469,63
Областной бюджет (прогнозно) 4 166,64     1 041,66 1 041,66 1 041,66 1 041,66
местный бюджет (прогнозно) 42,08     10,52 10,52 10,52 10,52
внебюд. 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00
8.5. с.Николевка, проектирование «Обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок и площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья». местный бюджет (прогнозно) 720,00     720,00      
8.6. с. Николевка, Обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок и площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Всего (прогнозно) 7 210,99       3 605,49 3 605,50  
Федеральный бюджет (прогнозно) 6 489,91       3 244,95 3 244,96  
Областной бюджет (прогнозно) 713,88       356,94 356,94  
местный бюджет (прогнозно) 7,20       3,60 3,60  
внебюд. 0,00            
8.7. пос. Николевский Проектирование «Обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок и площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья». местный бюджет (прогнозно) 900,00     900,00      
8.8. пос. Николевский Обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок и площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Всего (прогнозно) 9 003,98       3 000,00 3 000,00 3 003,98
Федеральный бюджет (прогнозно) 8 103,98       2 700,00 2 700,00 2 703,98
Областной бюджет (прогнозно) 891,00       297,00 297,00 297,00
местный бюджет (прогнозно) 9,00       3,00 3,00 3,00
внебюд. 0,00            
8.9. с.Старая Медынка, проектирование «Обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок и площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья». местный бюджет (прогнозно) 158,00       158,00    
8.10. с. Старая Медынка, Обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок и площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Всего (прогнозно) 1 574,62         1 574,62  
Федеральный бюджет (прогнозно) 1 417,16         1 417,16  
Областной бюджет (прогнозно) 155,89         155,89  
местный бюджет (прогнозно) 1,57         1,57  
внебюд. 0,00          0,00  
8.11. с.Хлебновка, проектирование «Обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок и площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья». местный бюджет (прогнозно) 940,00   940,00        
8.12. с. Хлебновка, Обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок и площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Всего (прогнозно) 9 433,76     3 144,59 3 144,59 3 144,58  
Федеральный бюджет (прогнозно) 8 490,39     2 830,13 2 830,13 2 830,13  
Областной бюджет (прогнозно) 933,95     311,32 311,32 311,31  
местный бюджет (прогнозно) 9,42     3,14 3,14 3,14  
внебюд. 0,00      0,00  0,00  0,00  
8.13. с.Андреевка, проектирование «Обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок и площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья». местный бюджет (прогнозно) 170,00       170,00    
8.14. с.Андреевка, Обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок и площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Всего (прогнозно) 1 659,27           1 659,27
Федеральный бюджет (прогнозно) 1 493,34           1 493,34
Областной бюджет (прогнозно) 164,27           164,27
местный бюджет (прогнозно) 1,66           1,66
внебюд. 0,00            0,00
8.15. пос. Новониколаевский, проектирование «Обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок и площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья». местный бюджет (прогнозно) 1 930,00 1 930,00          
8.16. пос. Новониколаевский, Обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок и площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Всего (прогнозно) 19 303,16   4 825,79 4 825,79 4 825,79 4 825,79  
Федеральный бюджет (прогнозно) 17 372,96   4 343,24 4 343,24 4 343,24 4 343,24  
Областной бюджет (прогнозно) 1 911,00   477,75 477,75 477,75 477,75  
местный бюджет (прогнозно) 19,20   4,80 4,80 4,80 4,80  
внебюд. 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00  
8.17. пос. Грачи, проектирование «Обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок и площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья». местный бюджет (прогнозно) 155,00       155,00    
8.18. пос. Грачи, Обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок и площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Всего (прогнозно) 1 542,95           1 542,95
Федеральный бюджет (прогнозно) 1 388,66           1 388,66
Областной бюджет (прогнозно) 152,75           152,75
местный бюджет (прогнозно) 1,54           1,54
внебюд. 0,00            0,00
8.19. пос. Головановский, проектирование «Обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок и площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья». местный бюджет (прогнозно) 1 900,00 1 900,00          
8.20. пос. Головановский, «Обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок и площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья». Всего (прогнозно) 19 372,60   4 843,15 4 843,15 4 843,15 4 843,15  
Федеральный бюджет (прогнозно) 17 435,36   4 358,84 4 358,84 4 358,84 4 358,84  
Областной бюджет (прогнозно) 1 917,88   479,47 479,47 479,47 479,47  
местный бюджет (прогнозно) 19,36   4,84 4,84 4,84 4,84  
внебюд. 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00  
8.21. с. Подсосенки, проектирование «Обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок и площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья». местный бюджет (прогнозно) 1 910,00 1 910,00          
8.22. с. Подсосенки, Обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок и площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Всего (прогнозно) 19 113,88   3 822,77 3 822,77 3 822,78 3 822,78 3 822,78
Федеральный бюджет (прогнозно) 17 202,40   3 440,48 3 440,48 3 440,48 3 440,48 3 440,48
Областной бюджет (прогнозно) 1 892,38   378,47 378,47 378,48 378,48 378,48
местный бюджет (прогнозно) 19,10   3,82 3,82 3,82 3,82 3,82
внебюд. 0,00            
8.23. пос. Затонский, проектирование «Обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок и площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья». местный бюджет (прогнозно) 176,00         176,00  
8.24. пос. Затонский, Обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок и площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Всего (прогнозно) 1 763,80           1 763,80
Федеральный бюджет (прогнозно) 1 587,42           1 587,42
Областной бюджет (прогнозно) 174,62           174,62
местный бюджет (прогнозно) 1,76           1,76
внебюд. 0,00            
  Итого по созданию и обустройству зон отдыха, спортивных и дет. игровых площадок, Всего (прогнозно) 196 546,65 5 740,00 23 301,71 40 440,96 45 909,46 47 177,08 33 977,44
Федеральный бюджет (прогнозно) 160 846,38 0,00 12 142,56 34 938,89 40 883,84 42 301,01 30 580,08
Областной бюджет (прогнозно) 17 692,74 0,00 1 335,69 3 843,29 4 497,24 4 653,12 3 363,40
местный бюджет (прогнозно) 18 007,53 5 740,00 9 823,46 1 658,78 528,38 222,95 33,96
внебюд.              
проект. Док. 12 3 3 2 3 1  
9 Основное мероприятие «Строительство сетей уличного освещения»
9.1. с. Натальино, проектирование сетей уличного освещения. местный бюджет (прогнозно) 139,63 139,63          
9.2. с. Натальино, Строительство сетей уличного освещения. Всего (прогнозно) 1 396,25   1 396,25        
Федеральный бюджет (прогнозно) 1 256,63   1 256,63        
Областной бюджет (прогнозно) 138,22   138,22        
местный бюджет (прогнозно) 1,40   1,40        
км 1,5   1,5        
9.3. пос.Барвенковский, проектирование сетей уличного освещения. местный бюджет (прогнозно) 139,63       139,63    
9.4. пос. Барвенковский, строительство сетей уличного освещения. Всего (прогнозно) 1 396,25         1 396,25  
Федеральный бюджет (прогнозно) 1 256,63         1 256,63  
Областной бюджет (прогнозно) 138,22         138,22  
местный бюджет (прогнозно) 1,40         1,40  
км 1,5         1,5  
9.5. с.Николевка, проектирование сетей уличного освещения. местный бюджет (прогнозно) 139,63   139,63        
9.6. с. Николевка, строительство сетей уличного освещения. Всего (прогнозно) 1 396,25     1 396,25      
Федеральный бюджет (прогнозно) 1 256,63     1 256,63      
Областной бюджет (прогнозно) 138,22     138,22      
местный бюджет (прогнозно) 1,40     1,40      
км 1,5     1,5      
9.7. с.Старая Медынка, проектирование сетей уличного освещения. местный бюджет (прогнозно) 204,89     204,89      
9.8. с. Старая Медынка, строительство сетей уличного освещения. Всего (прогнозно) 2 048,86       2 048,86    
Федеральный бюджет (прогнозно) 1 843,97       1 843,97    
Областной бюджет (прогнозно) 202,84       202,84    
местный бюджет (прогнозно) 2,05       2,05    
км 2,2       2,2    
9.9. с.Хлебновка, проектирование сетей уличного освещения. местный бюджет (прогнозно) 232,83       232,83    
9.10. с. Хлебновка, строительство сетей уличного освещения. Всего (прогнозно) 2 328,25         2 328,25  
Федеральный бюджет (прогнозно) 2 095,43         2 095,43  
Областной бюджет (прогнозно) 230,50         230,50  
местный бюджет (прогнозно) 2,32         2,32  
км 2,5         2,5  
9.11. с.Андреевка, проектирование сетей уличного освещения. местный бюджет (прогнозно) 232,83   232,83        
9.12. с.Андреевка, строительство сетей уличного освещения. Всего (прогнозно) 2 328,25     2 328,25      
Федеральный бюджет (прогнозно) 2 095,43     2 095,43      
Областной бюджет (прогнозно) 230,50     230,50      
местный бюджет (прогнозно) 2,32     2,32      
км 2,5     2,5      
9.13. пос. Головановский, проектирование сетей уличного освещения. местный бюджет (прогнозно) 139,63         139,63  
9.14. пос. Головановский, строительство сетей уличного освещения. Всего (прогнозно) 1 396,25           1 396,25
Федеральный бюджет (прогнозно) 1 256,63           1 256,63
Областной бюджет (прогнозно) 138,22           138,22
местный бюджет (прогнозно) 1,40           1,40
км 1,5           1,5
9.15. с. Подсосенки, проектирование сетей уличного освещения. местный бюджет (прогнозно) 55,88 55,88          
9.16. с. Подсосенки, строительство сетей уличного освещения. Всего (прогнозно) 558,78   558,78        
Федеральный бюджет (прогнозно) 502,90   502,90        
Областной бюджет (прогнозно) 55,32   55,32        
местный бюджет (прогнозно) 0,56   0,56        
км 0,6   0,6        
9.17. пос. Затонский, проектирование сетей уличного освещения. местный бюджет (прогнозно) 232,83     232,83      
9.18. пос. Затонский,строительство сетей уличного освещения. Всего (прогнозно) 2 328,25       2 328,25    
Федеральный бюджет (прогнозно) 2 095,43       2 095,43    
Областной бюджет (прогнозно) 230,50       230,50    
местный бюджет (прогнозно) 2,32       2,32    
км 2,5       2,5    
  Итого по сетям уличного освещения. Всего (прогнозно) 16 695,17 195,51 2 327,49 4 162,22 4 749,57 3 864,13 1 396,25
Федеральный бюджет (прогнозно) 13 659,68 0,00 1 759,53 3 352,06 3 939,40 3 352,06 1 256,63
Областной бюджет (прогнозно) 1 502,54 0,00 193,54 368,72 433,34 368,72 138,22
местный бюджет (прогнозно) 1 532,95 195,51 374,42 441,44 376,83 143,35 1,40
км 16,3 0,0 2,1 4,0 4,7 4,0 1,5
проект. Док. 9 2 2 2 2 1  
10 Основное мероприятие «Организация отвода ливневых и талых стоков»
10.1. с. Матвеевка Проектирование сооружений для отвода ливневых и талых стоков. местный бюджет (прогнозно) 1,04 1,04          
10.2. с. Матвеевка Строительство сооружений для отвода ливневых и талых стоков. Всего (прогнозно) 10,37   10,37        
Федеральный бюджет (прогнозно) 9,33   9,33        
Областной бюджет (прогнозно) 1,03   1,03        
местный бюджет (прогнозно) 0,01   0,01        
км 0,1   0,1        
10.3. с. Николевка. Проектирование сооружений для отвода ливневых и талых стоков. местный бюджет (прогнозно) 21,77 21,77          
10.4. с. Николевка. Строительство сооружений для отвода ливневых и талых стоков. Всего (прогнозно) 217,67   217,67        
Федеральный бюджет (прогнозно) 195,90   195,90        
Областной бюджет (прогнозно) 21,55   21,55        
местный бюджет (прогнозно) 0,22   0,22        
км 2,1   2,1        
10.5. пос.Грачи. Проектирование сооружений для отвода ливневых и талых стоков. местный бюджет (прогнозно) 10,37 10,37          
10.6. пос.Грачи. Строительство сооружений для отвода ливневых и талых стоков. Всего (прогнозно) 103,65   103,65        
Федеральный бюджет (прогнозно) 93,29   93,29        
Областной бюджет (прогнозно) 10,26   10,26        
местный бюджет (прогнозно) 0,10   0,1        
км 1   1        
  Итого по организации отвода ливневых и талых стоков Всего (прогнозно) 364,87 33,18 331,69        
Федеральный бюджет (прогнозно) 298,52 0,00 298,52        
Областной бюджет (прогнозно) 32,84 0,00 32,84        
местный бюджет (прогнозно) 33,51 33,18 0,33        
км 3,10   3,1        
проект. Док. 3 3          
11 Основное мероприятие «Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов»
11.1. с. Натальино. Проектирование мест размещения твердых коммунальных отходов, обеспечивающих раздельный сбор мусора местный бюджет (прогнозно) 530,40 530,40          
11.2. с. Натальино Строительство мест размещения твердых коммунальных отходов, обеспечивающих раздельный сбор мусора Всего (прогнозно) 5 304,00 5 304,00          
Федеральный бюджет (прогнозно) 4 773,60 4 773,60          
Областной бюджет (прогнозно) 525,10 525,10          
местный бюджет (прогнозно) 5,30 5,30          
шт 102 102          
11.3. с. Матвеевка. Проектирование мест размещения твердых коммунальных отходов, обеспечивающих раздельный сбор мусора местный бюджет (прогнозно) 114,40   114,40        
11.4. с. Матвеевка. Строительство мест размещения твердых коммунальных отходов, обеспечивающих раздельный сбор мусора Всего (прогнозно) 1 144,00   1 144,00        
Федеральный бюджет (прогнозно) 1 029,60   1 029,60        
Областной бюджет (прогнозно) 113,26   113,26        
местный бюджет (прогнозно) 1,14   1,14        
шт 22   22        
11.5. с.Николевка. Проектирование мест размещения твердых коммунальных отходов, обеспечивающих раздельный сбор мусора местный бюджет (прогнозно) 83,20     83,20      
11.6. с.Николевка. Строительство мест размещения твердых коммунальных отходов, обеспечивающих раздельный сбор мусора Всего (прогнозно) 832,00     832,00      
Федеральный бюджет (прогнозно) 748,80     748,80      
Областной бюджет (прогнозно) 82,37     82,37      
местный бюджет (прогнозно) 0,83     0,83      
шт 16     16      
11.7. пос.Николевский. Проектирование мест размещения твердых коммунальных отходов, обеспечивающих раздельный сбор мусора местный бюджет (прогнозно) 93,60     93,60      
11.8. пос.Николевский. Строительство мест размещения твердых коммунальных отходов, обеспечивающих раздельный сбор мусора Всего (прогнозно) 936,00     936,00      
Федеральный бюджет (прогнозно) 842,40     842,40      
Областной бюджет (прогнозно) 92,66     92,66      
местный бюджет (прогнозно) 0,94     0,94      
шт 18     18      
11.9. с.Старая Медынка. Проектирование мест размещения твердых коммунальных отходов, обеспечивающих раздельный сбор мусора местный бюджет (прогнозно) 20,80     20,80      
11.10. с.Старая Медынка. Строительство мест размещения твердых коммунальных отходов, обеспечивающих раздельный сбор мусора Всего (прогнозно) 208,00     208,00      
Федеральный бюджет (прогнозно) 187,20     187,20      
Областной бюджет (прогнозно) 20,59     20,59      
местный бюджет (прогнозно) 0,21     0,21      
шт 4     4      
11.11. с.Хлебновка. Проектирование мест размещения твердых коммунальных отходов, обеспечивающих раздельный сбор мусора местный бюджет (прогнозно) 78,00     78,00      
11.12. с.Хлебновка. Строительство мест размещения твердых коммунальных отходов, обеспечивающих раздельный сбор мусора Всего (прогнозно) 780,00     780,00      
Федеральный бюджет (прогнозно) 702,00     702,00      
Областной бюджет (прогнозно) 77,22     77,22      
местный бюджет (прогнозно) 0,78     0,78      
шт 15     15      
11.13. с.Андреевка. Проектирование мест размещения твердых коммунальных отходов, обеспечивающих раздельный сбор мусора местный бюджет (прогнозно) 26,00     26,00      
11.14. с.Андреевка. Строительство мест размещения твердых коммунальных отходов, обеспечивающих раздельный сбор мусора Всего (прогнозно) 260,00     260,00      
Федеральный бюджет (прогнозно) 234,00     234,00      
Областной бюджет (прогнозно) 25,74     25,74      
местный бюджет (прогнозно) 0,26     0,26      
шт 5     5      
11.15. пос.Новониколаевский. Проектирование мест размещения твердых коммунальных отходов, обеспечивающих раздельный сбор мусора местный бюджет (прогнозно) 150,80   150,80        
11.16. пос.Новониколаевский. Строительство мест размещения твердых коммунальных отходов, обеспечивающих раздельный сбор мусора Всего (прогнозно) 1 508,00   1 508,00        
Федеральный бюджет (прогнозно) 1 357,20   1 357,20        
Областной бюджет (прогнозно) 149,29   149,29        
местный бюджет (прогнозно) 1,51   1,51        
шт 29   29        
11.17. пос.Грачи. Проектирование мест размещения твердых коммунальных отходов, обеспечивающих раздельный сбор мусора местный бюджет (прогнозно) 67,60   67,60        
11.18. пос.Грачи. Строительство мест размещения твердых коммунальных отходов, обеспечивающих раздельный сбор мусора Всего (прогнозно) 676,00   676,00        
Федеральный бюджет (прогнозно) 608,40   608,40        
Областной бюджет (прогнозно) 66,92   66,92        
местный бюджет (прогнозно) 0,68   0,68        
шт 13   13        
11.19. пос. Головановский. Проектирование мест размещения твердых коммунальных отходов, обеспечивающих раздельный сбор мусора местный бюджет (прогнозно) 119,60   119,60        
11.20. пос. Головановский. Строительство мест размещения твердых коммунальных отходов, обеспечивающих раздельный сбор мусора Всего (прогнозно) 1 196,00   1 196,00        
Федеральный бюджет (прогнозно) 1 076,40   1 076,40        
Областной бюджет (прогнозно) 118,40   118,40        
местный бюджет (прогнозно) 1,20   1,20        
шт 23   23        
11.21. с.Подсосенки. Проектирование мест размещения твердых коммунальных отходов, обеспечивающих раздельный сбор мусора местный бюджет (прогнозно) 135,20 135,20          
11.22. с.Подсосенки. Строительство мест размещения твердых коммунальных отходов, обеспечивающих раздельный сбор мусора Всего (прогнозно) 1 352,00 1 352,00          
Федеральный бюджет (прогнозно) 1 216,80 1 216,80          
Областной бюджет (прогнозно) 133,85 133,85          
местный бюджет (прогнозно) 1,35 1,35          
шт 26 26          
11.23. пос. Затонский. Проектирование мест размещения твердых коммунальных отходов, обеспечивающих раздельный сбор мусора местный бюджет (прогнозно) 26,00   26,00        
11.24. пос. Затонский. Строительство мест размещения твердых коммунальных отходов, обеспечивающих раздельный сбор мусора Всего (прогнозно) 260,00   260,00        
Федеральный бюджет (прогнозно) 234,00   234,00        
Областной бюджет (прогнозно) 25,74   25,74        
местный бюджет (прогнозно) 0,26   0,26        
шт 5   5        
11.25. пос. Барвенковский. Проектирование мест размещения твердых коммунальных отходов, обеспечивающих раздельный сбор мусора местный бюджет (прогнозно) 5,20   5,20        
11.26. пос. Барвенковский. Строительство мест размещения твердых коммунальных отходов, обеспечивающих раздельный сбор мусора Всего (прогнозно) 52,00   52,00        
Федеральный бюджет (прогнозно) 46,80   46,80        
Областной бюджет (прогнозно) 5,10   5,10        
местный бюджет (прогнозно) 0,10   0,10        
шт 1   1        
  Итого по обустройству площадок накопления твердых коммунальных отходов Всего (прогнозно) 15 958,80 7 321,60 5 319,60 3 317,60      
Федеральный бюджет (прогнозно) 13 057,20 5 990,40 4 352,40 2 714,40      
Областной бюджет (прогнозно) 1 436,24 658,95 478,71 298,58      
местный бюджет (прогнозно) 1 465,36 672,25 488,49 304,62      
шт 278 128 92 58 0 0 0
проект. Док. 13 2 6 5